SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Dezembro
Empenho 1230014
Data de emissão 30/12/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Ação MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Valor Empenhado R$ 23.651,20
Valor Liquidado R$ 23.651,20
Valor Pago R$ 23.651,20
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
CPF do Ordenador ***913834**
Dados do Credor
Nome do Credor FRANCISCO JOSE R NETO MAT. CONST.
CPF/CNPJ ***656570001**
Endereço AV. MAL. DEODORO, 617, CENTRO, CEP:
Cidade PAULISTANA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Serviços Urbanos
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2020 9 1 23.651,20
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/12/2020 23.651,20