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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1204026
Data de emissão 04/12/2020
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA-COVID19
Valor Empenhado R$ 8.650,00
Valor Liquidado R$ 8.650,00
Valor Pago R$ 8.650,00
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE 10 CELULARES K8 32GB PARA MONITORAMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID 19.
CPF do Ordenador ***754454**
Dados do Credor
Nome do Credor CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA
CPF/CNPJ ***424770001**
Endereço AV MARECHAL DEDORO, 736, CENTRO, CEP:64750000
Cidade PAULISTANA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Vigilância Epidemiológica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE 10 CELULARES K8 32GB PARA MONITORAMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID 19.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
09/12/2020 9 1 8.650,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
17/12/2020 8.650,00