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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1105020
Data de emissão 05/11/2020
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA-COVID19
Valor Empenhado R$ 3.724,00
Valor Liquidado R$ 3.724,00
Valor Pago R$ 3.724,00
Subelemento de Despesa MATERIAL DE EXPEDIENTE
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE 06 LIX. INOX 20 L, 20 TOALHEIROS INTERFOLHAS, 07 SABONETEIRAS COM RESERVATORIO PARA O AUXILIO AO COMBATE AO COVID 19.
CPF do Ordenador ***754454**
Dados do Credor
Nome do Credor SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ ***949630001**
Endereço RUA AVELINO FREITAS, 498, CENTRO, CEP:
Cidade SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Vigilância Epidemiológica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE 06 LIX. INOX 20 L, 20 TOALHEIROS INTERFOLHAS, 07 SABONETEIRAS COM RESERVATORIO PARA O AUXILIO AO COMBATE AO COVID 19.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
05/11/2020 9 1 3.724,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
26/11/2020 3.724,00