SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Maio
Empenho 521004
Data de emissão 21/05/2020
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA-COVID19
Valor Empenhado R$ 6.420,00
Valor Liquidado R$ 6.420,00
Valor Pago R$ 6.420,00
Subelemento de Despesa MATERIAL HOSPITALAR
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CILINDROS DE AR COMPRIMIDO 2,25M, 02 UNITEC REGULADOR AR COMPRIMIDO, 02 UNITEC UMIDIFICADOR 250 ML, 02 SM REGULADOR OARA OXIGENIO MED. C FLUX, PARA AUXILIO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
CPF do Ordenador ***754454**
Dados do Credor
Nome do Credor E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR
CPF/CNPJ ***678100001**
Endereço R CAPITAO MOISES COSTA, 251, LAGOA, CEP:64750000
Cidade PAULISTANA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Vigilância Epidemiológica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CILINDROS DE AR COMPRIMIDO 2,25M, 02 UNITEC REGULADOR AR COMPRIMIDO, 02 UNITEC UMIDIFICADOR 250 ML, 02 SM REGULADOR OARA OXIGENIO MED. C FLUX, PARA AUXILIO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/05/2020 9 1 6.420,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
02/06/2020 6.420,00