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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 225024
Data de emissão 25/02/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE
Ação MANUTENCAO E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE
Valor Empenhado R$ 3.808,00
Valor Liquidado R$ 3.808,00
Valor Pago R$ 3.808,00
Subelemento de Despesa GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR, REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES E QUENTINHAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***913834**
Dados do Credor
Nome do Credor MARIA DOS PRAZERES DE SOUSA MACEDO
CPF/CNPJ ***068110001**
Endereço RUA DIRCEU ARCOVERDE, 0, CENTRO, CEP:
Cidade PAULISTANA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR, REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES E QUENTINHAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
25/02/2019 9 1 3.808,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
27/02/2019 3.808,00