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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 621011
Data de emissão 21/06/2018
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENC. DA SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 19,40
Valor Liquidado R$ 19,40
Valor Pago R$ 19,40
Subelemento de Despesa SERVIÇOS BANCÁRIOS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO A ESTA ENTIDADE, (C C Nº 14.1399 ).
CPF do Ordenador ***913834**
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ ***000001354**
Endereço RUA PETRONILA CAVALCANTI, 0, CENTRO, CEP:
Cidade PAULISTANA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO A ESTA ENTIDADE, (C C Nº 14.1399 ).
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/06/2018 9 1 19,40
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
21/06/2018 19,40