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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1108012
Data de emissão 08/11/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Ação MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Valor Empenhado R$ 12.526,50
Valor Liquidado R$ 12.526,50
Valor Pago R$ 12.526,50
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 025 2022-PROCESSO ADM 069 2022
CPF do Ordenador ***613113**
Dados do Credor
Nome do Credor ADEILTON RODRIGUES
CPF/CNPJ ***458470001**
Endereço R SENADOR CANDIDO FERRAZ, 141, ESTACAO, CEP:64750000
Cidade PAULISTANA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Serviços Urbanos
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 025 2022-PROCESSO ADM 069 2022
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
08/11/2022 9 1 12.526,50
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
09/12/2022 12.526,50