SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 225023
Data de emissão 25/02/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENC. DA SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 10.762,64
Valor Liquidado R$ 10.762,64
Valor Pago R$ 10.762,64
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR, REFERENTE A DESPESA DE PASSAGENS AEREAS.
CPF do Ordenador ***613113**
Dados do Credor
Nome do Credor AERO VIP VIAGENS E TURISMO
CPF/CNPJ ***791290001**
Endereço RUA SAO PEDRO, 1977, CENTRO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR, REFERENTE A DESPESA DE PASSAGENS AEREAS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
25/02/2021 9 1 10.762,64
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
26/02/2021 10.762,64