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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 603031
Data de emissão 03/06/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENC. DA SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 765,40
Valor Liquidado R$ 765,40
Valor Pago R$ 765,40
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
CPF do Ordenador ***913834**
Dados do Credor
Nome do Credor ALCIONE MELO & CIA LTDA
CPF/CNPJ ***234870001**
Endereço AV. SETE DE SETEMBRO, 326, JOSE E MARIA, CEP:
Cidade PETROLINA/PE
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/06/2019 9 1 765,40
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
07/06/2019 765,40